Portal da Transparência

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 816001
Data de emissão 16/08/2019
Valor 1.130,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.999.493-**
Nome do OrdenadorSEBASTIANA VIEIRA DE CARVALHO
Dados do Credor
Nome do Credor A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
CPF/CNPJ ***202700001**
Endereço , , , CEP:
Cidade /
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa Educação Cidadã
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE RECARGA DE TONER IMPRESSORA BROTHER DCPL 5502DN, RECARGA DE TONER IMPRESSORA BROTHER DCPL 8112 DN, MANUTENÇÃO IMPRESSORA BROTHER DCP 8112DN, MANUTENÇÃO IMPRESSORA BROTHER DCP 5502 DN, MANUTENÇÃO IMPRESSORA KYOCERA ECOYS M 2040D/L, CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO OU FORNECIMENTO 196/2019, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
19/08/2019 0001600/2019 1 12156 1.130,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
17/09/2019 1.130,00