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Empenho
712001
Data de emissão
12/07/2023
Valor
1.440,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***.341.943-**
Nome do Ordenador
ANA CLAUDIA T. DOS REIS
Dados do Credor
Nome do Credor
A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
CPF/CNPJ
***202700001**
Endereço
, , , CEP:
Cidade
/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
Programa
Gestão Administrativa
Elemento de despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Outros Recursos Não Vinculados
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECARGA DE TONER IMPRESSORA DE KYOCERA ECOSYS M2040DL, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
12/07/2023
0001949/2023
1
15968
1.440,00
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
30/11/2023
1.440,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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