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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 619001
Data de emissão 19/06/2019
Valor 318,32
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.999.493-**
Nome do OrdenadorSEBASTIANA VIEIRA DE CARVALHO
Dados do Credor
Nome do Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ ***603050001**
Endereço , , , CEP:
Cidade /
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função Encargos Especias
Subfunção Serviço da Dívida Interna
Programa Encargos Especiais
Elemento de despesa Principal da Dívida Contratual Resgatado
Subelemento de Despesa Amortizacao Da Divida Contratual
Natureza da Despesa Amortização da Dívida
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS (FUNDO DE GARANTIA PELO TEMPO DE SERVIÇO), COMPETÊNCIA 09/2009.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
19/06/2019 0001150/2019 1 318,32 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
19/06/2019 318,32