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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 429002
Data de emissão 29/04/2024
Valor 3.012,45
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.968.783-**
Nome do OrdenadorSALMON FERREIRA DE SÁ
Dados do Credor
Nome do Credor FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ ***000000000**
Endereço , , , CEP:
Cidade /
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Função Transporte
Subfunção Administração Geral
Programa Gestão Administrativa
Elemento de despesa Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa Subsidios – Agentes Políticos
Natureza da Despesa Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso Outros Recursos Não Vinculados
Histórico Valor que se empenha para o custeio da folha de pagamento dos servidores cargo comissionado vinculados ao regime geral de previdência da lotação 34.01.001 - Assessoria, conforme autorização de empenho N° 4813 referente ao mês de Abr/2024 da Secretaria Municipal De Transportes E Trânsito.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
29/04/2024 1 --- 3.012,45 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
30/04/2024 3.012,45