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Empenho
406001
Data de emissão
06/04/2020
Valor
1.600,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***.865.383-**
Nome do Ordenador
DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVALHO
Dados do Credor
Nome do Credor
EXPERT COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS E ELETRICOSEIRELI
CPF/CNPJ
***471170001**
Endereço
, , , CEP:
Cidade
/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
Programa
Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Ordinários
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VISITA TÉCNICA E TROCA DE CHAVE DE SISTEMA, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
06/04/2020
0000725/2020
1
24
1.600,00
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
22/04/2020
1.600,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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