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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 210003
Data de emissão 10/02/2023
Valor 175,25
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.655.193-**
Nome do OrdenadorROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS
Dados do Credor
Nome do Credor CODEVASF
CPF/CNPJ ***998570001**
Endereço 601, CONJUNTO I, SN, ESPLANADA DOS MINISTERIOS, CEP:70830-019
Cidade Brasilia/DF
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa Gestão Administrativa
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Outros Recursos Não Vinculados
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANECENTE EM CONTA DO CONVENIO 887078-2019 RENDIMENTO.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
10/02/2023 1 --- 175,25 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
10/02/2023 175,25