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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1215003
Data de emissão 15/12/2023
Valor 10.730,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador ***.655.193-**
Nome do OrdenadorROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS
Dados do Credor
Nome do Credor COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA
CPF/CNPJ ***691940001**
Endereço SENADOR POMPEU, 1315, CENTRO, CEP:60025-000
Cidade Fortaleza/CE
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa Gestão Administrativa
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa Material Elétrico E Eletrônico
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Outros Recursos Não Vinculados
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, REATOR LAMPADA DE LED,LAMPADA V. SÓDIO, LUMINARIA P/ILUMINAÇÃO PUBLICA,CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 437/2023, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
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Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
15/12/2023 0003553/2023 1 6.303 10.730,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
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