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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1122001
Data de emissão 22/11/2023
Valor 4.490,72
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.568.703-**
Nome do OrdenadorARYSSON RAMON DIAS DE SOUSA
Dados do Credor
Nome do Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ ***603050001**
Endereço , , , CEP:
Cidade /
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função Encargos Especias
Subfunção Serviço da Dívida Interna
Programa Encargos Especiais
Elemento de despesa Principal da Dívida Contratual Resgatado
Subelemento de Despesa Amortizacao Da Divida Contratual
Natureza da Despesa Amortização da Dívida
Fonte de recurso Outros Recursos Não Vinculados
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DE FGTS, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
22/11/2023 0003243/2023 1 --- 4.490,72 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
23/11/2023 4.490,72