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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 720001
Data de emissão 20/07/2020
Valor 660,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.865.383-**
Nome do OrdenadorDALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVALHO
Dados do Credor
Nome do Credor ADRIANA GOMES LEAL
CPF/CNPJ ***317443**
Endereço , , , CEP:
Cidade /
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa Diarias - No Pais (dentro Do Estado)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIA N° 199/2020. ROTEIRO:PAJEÚ DO PIAUI-PI A TERESINA-PI/ TERESINA-PI A PAJEÚ DO PIAUI-PI. COM DATA DE SAÍDA PREVISTA PARA 20/07/2020 E PREVISÃO DE RETORNO PREVISTO PARA 22/07/2020. JUSTIFICATIVA:VIAGEM A TERESINA PARA O LACEN PARA OBTER MATERIAL DE SWAB PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DE COVID-19 E RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
20/07/2020 0001337/2020 1 --- 660,00
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
20/07/2020 660,00