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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 525002
Data de emissão 25/05/2020
Valor 1.045,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.865.383-**
Nome do OrdenadorDALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVALHO
Dados do Credor
Nome do Credor JOSE DOS PASSOS PEREIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ ***872463**
Endereço , , , CEP:
Cidade /
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VINHETAS, COBERTURA COM CARRO DE SON E ANÚNCIOS NAS RUAS E AVENIDAS, REALIZAR CAMPANHA E AÇÕES NO COMBATE DO COVID-19, CONFORME O CONTRATO Nº: 050/2020, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
525007 25/05/2020 1.045,00
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
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Pagamentos
Data do Pagamento Valor
Nenhum pagamento encontrada!