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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 510003
Data de emissão 10/05/2021
Valor 4.960,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador ***.865.383-**
Nome do OrdenadorDALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVALHO
Dados do Credor
Nome do Credor WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA
CPF/CNPJ ***007870001**
Endereço ALDO GERMANO KLEIN, 100, CEAT, CEP:13573-470
Cidade Sao Carlos/SP
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa Material Hospitalar
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT A DETERMINAÇÃO QUALITATIVA E DEFERENCIAL DE ANTICORPO IgG IgM CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS (SARS- COV-2), POR IMUNOCROMATOGRAFIA, EM AMOSTRA DE SORO, PLASMA E SANGUE NTETOTAL. CONTENDO: DISPOSITIVO PARA TESTE, REAGENTES, KIT ACESSÓRIOS PARA COLETA. MARCA: WAMA, MODELOS: TESTE IMUNO-RAPIDO COVID-19 IGG/IGM, REGISTRO MS: 10310030208, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 075/2021, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
14/05/2021 0000998/2021 1 60986 4.960,00
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
10/06/2021 4.960,00