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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 926002
Data de emissão 26/09/2023
Valor 463,95
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador ***.874.558-**
Nome do OrdenadorEufrásia cronemberger Martins
Dados do Credor
Nome do Credor V L MONTEIRO -LTDA
CPF/CNPJ ***835880001**
Endereço AV JORNALISTA JOSIPIO LUSTOSA, 7051, MOCAMBINHO 1, CEP:
Cidade Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa Dignidade Social para Todos
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa Material De Limpeza E Produção De Higienização
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº170/2023, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
26/09/2023 0001968/2023 1 --- 463,95 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
16/10/2023 463,95