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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 809005
Data de emissão 09/08/2022
Valor 4.128,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador ***.775.873-**
Nome do OrdenadorVALQUIRIA MARTINS SOARES
Dados do Credor
Nome do Credor A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
CPF/CNPJ ***202700001**
Endereço , , , CEP:
Cidade /
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa Educação de Qualidade para Todos
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência do Salário-educação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO Nº: 210/2022, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
10/08/2022 0002045/2022 1 14929 3.248,00 -
10/08/2022 0002045/2022 2 14928 880,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
17/10/2022 880,00
17/10/2022 3.248,00