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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 415001
Data de emissão 15/04/2021
Valor 1.013,30
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador ***.787.653-**
Nome do OrdenadorCLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS
Dados do Credor
Nome do Credor A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
CPF/CNPJ ***202700001**
Endereço , , , CEP:
Cidade /
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa Gestão Administrativa
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa Material De Expediente
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO CARTUCHO DE TONER BROTHER 5502 DN, CARTUCHO DE TONER BROTHER 1602, CONFORME A ORDEM DE FONECIMENTO 049/2021, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
19/04/2021 0000781/2021 1 5647 1.013,30 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
30/04/2021 1.013,30