Portal da Transparência

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1223001
Data de emissão 23/12/2022
Valor 2.448,32
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador ***.865.383-**
Nome do OrdenadorDALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVALHO
Dados do Credor
Nome do Credor V L MONTEIRO -LTDA
CPF/CNPJ ***835880001**
Endereço AV JORNALISTA JOSIPIO LUSTOSA, 7051, MOCAMBINHO 1, CEP:
Cidade Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa Gestão Administrativa
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa Material De Limpeza E Produção De Higienização
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº193/2022, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRRTARIA.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
23/12/2022 0001873/2022 1 1943 2.448,32 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
10/02/2023 2.448,32