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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1201007
Data de emissão 01/12/2022
Valor 3.364,93
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.787.653-**
Nome do OrdenadorCLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS
Dados do Credor
Nome do Credor CODEVASF
CPF/CNPJ ***998570001**
Endereço 601, CONJUNTO I, SN, ESPLANADA DOS MINISTERIOS, CEP:70830-019
Cidade Brasilia/DF
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função Transporte
Subfunção Transporte Rodoviário
Programa Pajeú Mais Linda
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Outros Recursos Não Vinculados
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DO RECURSO FINANCEIRO REFERENTE AO CONVENIO Nº:869447/2018.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
01/12/2022 0003010/2022 1 --- 3.364,93 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
02/12/2022 3.364,93