Portal da Transparência

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 102070
Data de emissão 02/01/2023
Valor 2.604,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.865.383-**
Nome do OrdenadorDALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVALHO
Dados do Credor
Nome do Credor FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ ***000000000**
Endereço , , , CEP:
Cidade /
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa saude e qualidade de vida
Elemento de despesa Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa Vencimentos E Salarios
Natureza da Despesa Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias
Histórico Valor que se empenha para o custeio da folha de pagamento dos servidores efetivos vinculados ao regime geral de previdência da lotação 28.01.005 - Departamento De Vigilancia Epidemiologica, conforme autorização de empenho N° 3742 referente ao mês de Jan/2023 da Secretaria Municipal De Saúde.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
27/01/2023 1 --- 2.604,00
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
31/01/2023 2.016,22