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Empenho
1004005
Data de emissão
04/10/2021
Valor
1.460,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Pregão Presencial
CPF do Ordenador
***.865.383-**
Nome do Ordenador
DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVALHO
Dados do Credor
Nome do Credor
A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
CPF/CNPJ
***202700001**
Endereço
, , , CEP:
Cidade
/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
Programa
Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER, CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO Nº: 250/2021, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
05/10/2021
0002144/2021
1
14062
1.460,00
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
11/10/2021
1.460,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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