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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1001009
Data de emissão 01/10/2021
Valor 7.906,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.999.493-**
Nome do OrdenadorSEBASTIANA VIEIRA DE CARVALHO
Dados do Credor
Nome do Credor FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ ***000000000**
Endereço , , , CEP:
Cidade /
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa Proteção Social Básica
Elemento de despesa Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa Vencimentos E Salarios
Natureza da Despesa Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico Valor que se empenha para o custeio da folha de pagamento dos servidores contratação por excepcional interesse público vinculados ao regime geral de previdência da lotação 08.02.002 - Sec. De Assistencia Social Fmas, conforme autorização de empenho N° 2682 referente ao mês de Out/2021 da Sec. Mun. De Assistência Social E Cidadania.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
28/10/2021 1 --- 7.906,00
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
11/11/2021 6.961,14