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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho129002
Data de emissão29/01/2026
Valor EmpenhadoR$ 54.000,00
Valor LiquidadoR$ 31.500,00
Valor PagoR$ 31.500,00
Tipo de EmpenhoGlobal
Número Processo Licitatório0000334
Modalidadade da licitaçãoInexigível
CPF do Ordenador***.874.873-**
Nome do OrdenadorFRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA AMORIM
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM ACESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA AUXÍLIAR NO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do CredorL VELOSO BARBOSA
CPF/CNPJ***022880001**
EndereçoDO PEQUIZEIRO, 477, CENTRO, CEP:64400-000
CidadeAmarante/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recursoRecursos Não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoSaúde - Despesas com ASPS
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaGestão Administrativa
AçãoManutenção Administrativa do FMS
Categoria EconômicaDespesa Corrente
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaServiços de Consultoria
Subelemento de DespesaCONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
8 16/07/2026 0002388/2026 8 437 4.500,00 -
7 17/06/2026 0002029/2026 7 432 4.500,00 -
6 18/05/2026 0001641/2026 6 425 4.500,00 -
5 17/04/2026 0001266/2026 5 415 4.500,00 -
4 20/03/2026 0000952/2026 4 411 4.500,00 -
2 24/02/2026 0000654/2026 2 401 4.500,00 -
1 29/01/2026 0000334/2026 1 396 4.500,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
1 8 17/07/2026 4.500,00
1 7 19/06/2026 4.500,00
1 6 19/05/2026 4.500,00
1 5 17/04/2026 4.500,00
1 4 24/03/2026 4.500,00
1 2 24/02/2026 4.500,00
1 1 30/01/2026 4.500,00