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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 412002
Data de emissão 12/04/2021
Valor 6.159,54
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador ***.775.873-**
Nome do OrdenadorVALQUIRIA MARTINS SOARES
Dados do Credor
Nome do Credor A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
CPF/CNPJ ***202700001**
Endereço , , , CEP:
Cidade /
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa Educação Cidadã
Elemento de despesa Equipamentos e Material Permanente
Subelemento de Despesa Aparelhos E Equipamentos De Comunicação
Natureza da Despesa Investimentos
Fonte de recurso Transferência do Salário-Educação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR: PROCESSADOR I3, 4GB DE MEMORIA, HD 500GB, FONTE 600W, WINDOWS 8, GRAVADOR CD/DVD, LEITOR DE CARTÃO, TECLADO PS2, MOUSE PS2, MONOTOR DE 15 POLEGADAS DE LED. (COLEGIO - JACINTO VIEIRA PIAUILINO E SECRETARIA), CONFORME A ORDEM DE FONECIMENTO 045/2021, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
19/04/2021 0000756/2021 1 5646 6.159,54 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
29/04/2021 6.159,54