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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 315002
Data de emissão 15/03/2021
Valor 2.563,14
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador ***.775.873-**
Nome do OrdenadorVALQUIRIA MARTINS SOARES
Dados do Credor
Nome do Credor A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
CPF/CNPJ ***202700001**
Endereço , , , CEP:
Cidade /
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa Educação Cidadã
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa Material De Expediente
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER IMPRESSORA BHROTER 5502DN, TONER IMPRESSORA KYOCRA FCOSYS, TONER PARA COPIADORA MULTFUNCIONAL KYOCERA, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 32/2021, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
16/03/2021 0000564/2021 1 5584 2.563,14 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
30/03/2021 2.563,14