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Portal da Transparência
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU
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Sobre o Município
Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
Despesas
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Número do Empenho
127001
Data de emissão
27/01/2020
Valor Empenhado
R$ 193.632,00
Valor Liquidado
R$ 193.632,00
Valor Pago
R$ 193.632,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação
Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador
***.999.493-**
Nome do Ordenador
SEBASTIANA VIEIRA DE CARVALHO
Histórico
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de veículo de transporte escolar diário de estudantes, denominado de Ônibus Rural Escolar - ORE 1: ônibus com comprimento total máximo de 7.000 mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 1.500 kg, com capacidade mínima de 29 (vinte e nove) estudantes sentados, mais o condutor, e deve ser equipado com dispositivo para transposição de fronteira, do tipo poltrona móvel (DPM), para embarque e desembarque de estudante com deficiência, ou com mobilidade reduzida, que permita realizar o deslocamento de uma, ou mais poltronas, do salão de passageiros, do exterior do veículo, ao nível do piso interno, destinando a manutenção do transporte escolar deste municipio.
Dados do Credor
Nome do Credor
MAN LATIN AMERICA
CPF/CNPJ
***203180001**
Endereço
VOLKSWAGEN, 291, JABEQUARA, CEP:04344-901
Cidade
Sao Paulo/SP
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de recurso
Outras Transferências de Recursos do FNDE
Código da Aplicação
Recursos Vinculados
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
Programa
Educação Cidadã
Ação
Manutenção de Outros Programas FNDE
Categoria Econômica
Despesa de Capital
Grupo de Natureza da Despesa
Investimentos
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Equipamentos e Material Permanente
Subelemento de Despesa
VEÍCULOS DIVERSOS
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
1
01/10/2020
0002149/2020
1
486001
193.632,00
-
Pagamentos
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
1
1
28/12/2020
193.632,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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