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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 614002
Data de emissão 14/06/2021
Valor 140,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Pregão Presencial
CPF do Ordenador ***.999.493-**
Nome do OrdenadorSEBASTIANA VIEIRA DE CARVALHO
Dados do Credor
Nome do Credor A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
CPF/CNPJ ***202700001**
Endereço , , , CEP:
Cidade /
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa Proteção Social Básica
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECARGA DE TONER IMPRESORA DE KYOCERA ECOSYS FS-1040, CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO Nº: 121/2021, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
15/06/2021 0001296/2021 1 13746 140,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
06/07/2021 140,00