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Empenho
219001
Data de emissão
19/02/2020
Valor
1.180,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Pregão Presencial
CPF do Ordenador
***.999.493-**
Nome do Ordenador
SEBASTIANA VIEIRA DE CARVALHO
Dados do Credor
Nome do Credor
A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
CPF/CNPJ
***202700001**
Endereço
, , , CEP:
Cidade
/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
Programa
Educação Cidadã
Elemento de despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Ordinários
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA ATENDER DESPESA REFERENTE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME A ORDEM DE SERVIÇOS 033/2020, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
219002
19/02/2020
1.180,00
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
Nenhuma liquidação encontrada!
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
Nenhum pagamento encontrada!
Detalhes do Processo
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Retenções
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