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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 219001
Data de emissão 19/02/2020
Valor 1.180,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Pregão Presencial
CPF do Ordenador ***.999.493-**
Nome do OrdenadorSEBASTIANA VIEIRA DE CARVALHO
Dados do Credor
Nome do Credor A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
CPF/CNPJ ***202700001**
Endereço , , , CEP:
Cidade /
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa Educação Cidadã
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA ATENDER DESPESA REFERENTE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME A ORDEM DE SERVIÇOS 033/2020, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
219002 19/02/2020 1.180,00
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
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Pagamentos
Data do Pagamento Valor
Nenhum pagamento encontrada!