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Empenho
219001
Data de emissão
19/02/2020
Valor
700,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Pregão Presencial
CPF do Ordenador
***.999.493-**
Nome do Ordenador
SEBASTIANA VIEIRA DE CARVALHO
Dados do Credor
Nome do Credor
A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
CPF/CNPJ
***202700001**
Endereço
, , , CEP:
Cidade
/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
Programa
Gestão Administrativa
Elemento de despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
Material De Expediente
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Ordinários
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 034/2020, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
19/02/2020
0000395/2020
1
4602
700,00
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
22/04/2020
700,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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