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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 219001
Data de emissão 19/02/2020
Valor 700,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Pregão Presencial
CPF do Ordenador ***.999.493-**
Nome do OrdenadorSEBASTIANA VIEIRA DE CARVALHO
Dados do Credor
Nome do Credor A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
CPF/CNPJ ***202700001**
Endereço , , , CEP:
Cidade /
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa Gestão Administrativa
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa Material De Expediente
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 034/2020, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
19/02/2020 0000395/2020 1 4602 700,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
22/04/2020 700,00