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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1101001
Data de emissão 01/11/2021
Valor 2.976,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador ***.865.383-**
Nome do OrdenadorDALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVALHO
Dados do Credor
Nome do Credor WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA
CPF/CNPJ ***007870001**
Endereço ALDO GERMANO KLEIN, 100, CEAT, CEP:13573-470
Cidade Sao Carlos/SP
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função Saúde
Subfunção Vigilância Epidemiológica
Programa Vigilância em Saúde
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa Material Laboratorial
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE TESTE IMUNO-RAPIDO COVID-19, CONTENDO DISPOSITIVOS PARA TESTES,REAGENTES, E KIT ACESSORIOS PARA COLETA.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
03/11/2021 0002308/2021 1 5661 2.976,00
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
03/12/2021 2.976,00